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三公经费
芒市人民检察院2024年度三公经费支出决算情况说明
时间:2025-08-19  作者:  新闻来源: 【字号: | |

芒市人民检察院

2024年度三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为226,630.15元,决算为218,587.68元,完成年初预算的96.45%;支出决算较上年增加184,610.99元,增长543.35%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元,决算为119,800.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.81%,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年初预算为93,630.15元,决算为92,546.68元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.34%,完成年初预算的98.84%;公务接待费支出年初预算为13,000.00元,决算为6,241.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.86%,完成年初预算的48.01%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加119,800.00元,增长100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加63,294.99元,增长216.38%;公务接待费支出决算较上年增加1,516.00元,增长32.08%;具体是国内接待费支出决算6,241.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,516.00元,增长32.08%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为226,630.15元,支出决算为218,587.68元,完成年初预算的96.45%,支出决算较上年增加184,610.99元,增长543.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元,决算为119,800.00元,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年初预算为93,630.15元,决算为92,546.68元,完成年初预算的98.84%;公务接待费支出年初预算为13,000.00元,决算为6,241.00元,完成年初预算的48.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神,依法规范支出管理,降低公务活动成本,压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加119,800.00元,增长100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加63,294.99元,增长216.38%;公务接待费支出决算增加1,516.00元,增长32.08%,具体是国内接待费支出决算6,241.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,516.00元,增长32.08%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是2024年新购置一辆公务用车及日常办案使用公车次数增多,增加车辆损耗,公务用车运维费相应增加;二是根据本年工作安排开展公务接待活动,学习交流增加,公务接待费相应增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是车辆使用年限较长,日常维修维护费用增加,已不能满足办案需求,特更换旧车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于检察办案、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次45人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检察办案、执行公务发生的接待支出.安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

附表

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表




公开11

部门:德宏州芒市人民检察院



金额单位:元

行次

预算数

决算统计数

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

226,630.15

218,587.68

1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

213,630.15

212,346.68

1)公务用车购置费

5

120,000.00

119,800.00

2)公务用车运行维护费

6

93,630.15

92,546.68

3.公务接待费

7

13,000.00

6,241.00

1)国内接待费

8

6,241.00

其中:外事接待费

9

0.00

2)国(境)外接待费

10

0.00

(二)相关统计数

11

1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

3.公务用车购置数(辆)

14

1

4.公务用车保有量(辆)

15

6

5.国内公务接待批次(个)

16

5

其中:外事接待批次(个)

17

0

6.国内公务接待人次(人)

18

45

其中:外事接待人次(人)

19

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

注:本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。